Бесплатная консультация

Оптимизация налогообложения

Оптимизация налогообложения

  1. Что следует понимать под оптимизацией налогообложения?
  2. Какие преимущества проведения оптимизации налогообложения?
  3. Уклонение от уплаты налогов и проведение налоговой оптимизации в компании — в чем разница?
  4. Оптимизация налогов в разных странах мира (Эстония, Великобритания, Мадейра, Канарские острова, ОАЭ)
  5. Чем может помочь наша компания?

 

Налоговая оптимизация бизнеса с помощью открытия зарубежной компании

При открытии собственного бизнеса любое лицо всегда желает, что он в будущем стал прибыльным, поскольку никто не планирует вести предпринимательскую деятельность без получения доходов. Поэтому важным аспектом для основания собственной компании является решение вопроса по оптимизации налоговых платежей и сборов в стране-пребывании. В этой информационной статье мы поговорим о том, что такое оптимизация налогообложения и в каких странах на сегодня выгодно регистрировать компанию с точки зрения уплаты налоговых платежей и сборов.

Оптимизация налогообложения

Что следует понимать под оптимизацией налогообложения?

Оптимизация налогообложения — это процесс использования различных законных методов с целью минимизации налоговых расходов для физических лиц или предприятий. Одним из самых популярных вариантов применения налоговой оптимизации на практике является регистрация компании в иностранных странах, которые имеют много налоговых льгот и преференций для инвесторов. Обычно такие страны мира проводят политику привлечения иностранных средств в государство для его развития и создания новых рабочих мест.

         Однако, при регистрации компании нужно учитывать не только нюансы по уплате налоговых платежей, следует также обращать внимание на:

  • размер финансовых затрат при регистрации компании в конкретной стране мира;
  • ее удаленность от основного места жительства лица;
  • действительную выгоду от регистрации компании в иностранном государстве.

Какие преимущества проведения оптимизации налогообложения?

  • Уменьшение налоговых платежей и сборов при ведении бизнеса;
  • Повышение конкурентоспособности среди других предприятий;
  • Экономия собственных ресурсов и эффективное их использование;
  • Привлечение иностранных инвестиций в развитие бизнеса;
  • Приобретение хорошей репутации через постоянную уплату налогов и прозрачное ведение бизнеса;
  • Возможность применения налоговых льгот в различных юрисдикциях мира.

Уклонение от уплаты налогов и проведение налоговой оптимизации в компании — в чем разница?

Оптимизация налогов и уклонение от уплаты налоговых платежей — два совершенно разных понятия.

Так, если оптимизация налогов — это легальный процесс использования различных методов и стратегий для снижения налоговой нагрузки, не выходя за рамки действующего законодательства страны пребывания, то уклонение от уплаты налогов — это умышленные действия, направленные на неуплату налоговых платежей с нарушением действующих нормативно-правовых актов.

То есть, основной целью налоговой оптимизации является легальное снижение суммы налогов, которые нужно уплатить в страну пребывания, без нарушения закона. А уклонение от уплаты налогов предусматривает искусственные действия, которые предпринимает лицо для того, чтобы увеличить собственные доходы (например, представление фальшивых налоговых деклараций, сокрытие реальных доходов предприятия и т.д.).

Оптимизация налогов в разных странах мира (Эстония, Великобритания, Мадейра, Канарские острова, ОАЭ)

         Для того, чтобы реализовать законную оптимизацию всех налогов и сборов необходимо правильно выбирать будущую юрисдикцию для регистрации бизнеса, поскольку налоговые льготы в ЕС, Азии, США совсем разные. Среди лучших вариантов проведения оптимизации налогов есть такие страны:

  • Эстония;
  • Великобритания;
  • Мадейра;
  • ОАЭ;
  • Канарские острова.

         Подробнее поговорим о каждой из стран:

Эстония

         Для открытия эстонской компании нужно сначала выбрать наиболее подходящую организационно-правовую форму юридического лица. На практике это общество с ограниченной ответственностью (OÜ), поскольку это является лучшим решением для граждан, планирующих вести малый и средний бизнес.

         Среди преимуществ открытия компании в данной юрисдикции можно выделить следующие, а именно:

  • Общая ставка налога на прибыль в Эстонии составляет 20%.
  • Стартапы, которые зарегистрировали собственный бизнес в Эстонии могут в течение следующих 2 лет не платить налоги государству;
  • Налога на прирост капитала в Эстонии не существует, поскольку он рассматривается как часть прибыли.
  • Низкие социальные налоги по сравнению с другими европейскими странами.

Таким образом, регистрация компании в Эстонии позволяет не только оптимизировать налоговые платежи и сборы, но и предоставляет массу преимуществ для ведения бизнеса.

Предлагаем решение на уровне международных стандартов
AEA ICA

Великобритания

Англия является юрисдикцией, которая всегда способствовала развитию бизнеса со стороны иностранных инвесторов. Однако, для открытия великобританской компании нужно разбираться в преимуществах данной страны по проведению оптимизации налоговых платежей, а именно:

  • Прогрессивный корпоративный налог — 19-25%. Зависит от суммы прибыли компании. Если компания зарабатывает до 50 000 GBP — 19%, в пределах от 50 000 GBP до 250 000 GBP — 19-25%, свыше 250 000 GBP — 25%;
  • Ежегодная пошлина для юридических компаний — отсутствует;
  • Наличие налоговых каникул (Tax Holidays) для компаний, которые впервые зарегистрировали свою деятельность;
  • Скидка налога на недвижимость в размере 100% для тех компаний, которые относятся к малому бизнесу и арендуют или владеют недвижимостью в Англии;
  • Возможность получения налоговых кредитов для привлечения дополнительных инвестиций в компанию.

Итак, регистрация компании в Великобритании позволяет не только должным образом оптимизировать налоговые платежи и сборы, но и является отличной юрисдикцией для ведения бизнеса.

Мадейра

         Для регистрации компании на Мадейре нужно не только знать местное законодательство данной страны, но и прекрасно разбираться в возможностях по проведению налоговой оптимизации, а именно:

  • Низкий корпоративный налог до 2027 года размером в 5% (при этом обязательно нужна лицензия IBCM);
  • Налог на дивиденды, проценты и роялти — 0%, но при условии, что лицо или его компании являются нерезидентами Мадейры и не внесены ни в какие черные санкционные списки;
  • На гербовый сбор, региональные и муниципальные сборы существует налоговая скидка в размере 80%;
  • Компании, имеющие лицензию IBCM освобождаются от налогов на передачу недвижимости в собственность другим лицам или компаниям, а также налогов на муниципальную собственность для объектов недвижимости;
  • Налог на доходы физических лиц является прогрессивным, что считается от полученной прибыли за год и составляет от 13,25 до 48%.

         Через эти преимущества открытие компании на Мадейре дает возможность лицам существенно оптимизировать свои налоговые платежи и сборы при ведении бизнеса.

ОАЭ

         Объединенные Арабские Эмираты — одна из лучших юрисдикций для проведения налоговой оптимизации бизнеса. Среди главных преимуществ для открытия компании в ОАЭ является наличие, так называемых Free Zones, где действует специальный таможенный и налоговый режим для юридических лиц. Среди основных преимуществ можно выделить следующие:

  • НДФЛ в ОАЭ отсутствует;
  • Налог на прибыль в ОАЭ был введен только 1 июля 2023 года и действуют на сегодня различные налоговые ставки от 0% до 55%;
  • В ОАЭ отсутствуют какие-либо налоги на полученные дивиденды, проценты и роялти;
  • Низкая ставка НДС размером в 5%;
  • Социальные взносы составляют лишь 17,5%, что является меньшим показателем, чем в европейских странах.

Итак, регистрация компании в ОАЭ позволяет успешно вести бизнес за счет благоприятной налоговой нагрузки.

         Канарские острова

         Открытие компании на Канарских островах является удачным решением, ведь данная юрисдикция имеет ряд преимуществ по оптимизации налоговых платежей и сборов, а именно:

  • Прогрессивный налог НДФЛ, который зависит от полученной прибыли за год и составляет от 9% до 26%;
  • Сниженная ставка корпоративного налога на прибыль размером в 4%;
  • Налог на прирост капитала на Канарских островах отсутствует;
  • Дивиденды, проценты и роялти не облагаются налогом. Исключение, когда компания зарегистрирована в оффшорной зоне, то в таком случае данный перечень налогов будет уплачиваться;
  • Низкие социальные налоги.

Таким образом, регистрация компании на Канарских островах является выгодным делом для тех граждан, кто планирует постоянно проживать в специальной экономической зоне.

Чем может помочь наша компания?​


Онлайн консультация

Оптимизация налогообложения

         Самостоятельное проведение налоговой оптимизации вашего бизнеса или регистрации компании в иностранных странах является очень важным много-структурным процессом для решения его на практике. Поэтому нужно обращаться к квалифицированным специалистам, которые разбираются в данной проблематике.

Наши специалисты смогут подобрать лучшую юрисдикцию для ведения вашего бизнеса в будущем, ведь они прекрасно разбираются в законодательстве разных стран мира и имеют многолетний опыт работы по проведению легальной оптимизации налогообложения компании в целом.

Больше информации на бесплатной консультации.

Получите первичную консультацию бесплатно!

Бесплатная консультация

Контакты

Мы всегда рады помочь и ответить на ваши вопросы

Заполните форму и мы свяжемся с Вами для обсуждения деталей

Бесплатная консультация